

Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Milli Məclisinin Konstitusiyanın 95-ci maddəsinin I hissəsinin 5-ci bəndini rəhbər tutaraq aldığı qərarı təsdiqləyib.
Kanal24 xəbər verir ki, “Azərbaycan Respublikasının 2018-ci il dövlət büdcəsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda aşağıdakı dəyişikliklər edilib:
1. 1-ci maddə aşağıdakı redaksiyada verilsin:
2. 2.2-ci maddədə “2 320 000,0” rəqəmləri “2 533 000,0” rəqəmləri ilə, 2.5-ci maddədə “4 288 000,0” rəqəmləri “4 033 000,0” rəqəmləri ilə, 2.5.1-ci maddədə “1 705 000,0” rəqəmləri “2 220 000,0” rəqəmləri ilə, 2.8-ci maddədə “91 000,0” rəqəmləri “103 000,0” rəqəmləri ilə, 2.8.1-ci maddədə “18 000,0” rəqəmləri “30 000,0” rəqəmləri ilə, 2.10-cu maddədə “535 000,0” rəqəmləri “768 000,0” rəqəmləri ilə, 2.14-cü maddədə “9 216 000,0” rəqəmləri “10 966 000,0” rəqəmləri ilə, 2.17-ci maddədə “112 000,0” rəqəmləri “142 000,0” rəqəmləri ilə və 2.18-ci maddədə “460 000,0” rəqəmləri “499 000,0” rəqəmləri ilə əvəz edilsin.
3. 3.1-ci maddədə “333 000,0” rəqəmləri “372 000,0” rəqəmləri ilə, 3.1.1-ci maddədə “91 000,0” rəqəmləri “103 000,0” rəqəmləri ilə, 3.1.7-ci maddədə “133 000,0” rəqəmləri “160 000,0” rəqəmləri ilə əvəz edilsin.
4. 8-ci maddədəki cədvəl aşağıdakı redaksiyada verilsin:
Sıra №-si |
Xərclərin istiqamətləri |
Məbləğ (manatla) |
1 |
2 |
3 |
8.1. |
Ümumi dövlət xidmətləri |
3.628.576.252,0 |
8.1.1. |
qanunvericilik və icra hakimiyyəti orqanlarının saxlanılması xərcləri |
662.605.431,0 |
8.1.2. |
beynəlxalq fəaliyyət və beynəlxalq təşkilatlara üzvlükhaqqı xərcləri |
215.700.000,0 |
8.1.3. |
elm xərcləri |
128.120.367,0 |
8.1.4. |
başqa kateqoriyalara aid edilməyən ümumi dövlət xidməti xərcləri |
72.272.931,0 |
8.1.5. |
dövlət borcuna və öhdəliklərinə xidmət edilməsi ilə bağlı xərclər |
2.262.777.523,0 |
8.1.6. |
yerli büdcələrə (bələdiyyələrə) verilən dotasiya |
5.200.000,0 |
8.1.7. |
Naxçıvan Muxtar Respublikasının büdcəsinə verilən dotasiya |
281.900.000,0 |
8.2. |
Müdafiə |
2.905.221.836,0 |
8.2.1. |
müdafiə qüvvələri |
1.384.067.865,0 |
8.2.2. |
milli təhlükəsizlik |
130.358.826,0 |
8.2.3. |
müdafiə və təhlükəsizlik sahəsində tətbiqi tədqiqatlar |
2.663.347,0 |
8.2.4. |
digər kateqoriyalara aid edilməyən xərclər |
1.388.131.798,0 |
8.3. |
Məhkəmə hakimiyyəti, hüquq-mühafizə və prokurorluq |
1.384.235.133,0 |
8.3.1. |
məhkəmə hakimiyyəti |
54.346.645,0 |
8.3.2. |
hüquq-mühafizə |
1.004.451.945,0 |
8.3.3. |
prokurorluq |
58.270.259,0 |
8.3.4. |
digər kateqoriyalara aid edilməyən xidmətlər |
267.166.284,0 |
8.4. |
Təhsil |
2.043.989.508,0 |
8.4.1. |
məktəbəqədər təhsil |
175.314.065,0 |
8.4.2. |
ümumi təhsil |
1.082.159.571,0 |
8.4.3. |
ilk peşə-ixtisas təhsili |
27.977.633,0 |
8.4.4. |
orta ixtisas təhsili |
41.302.250,0 |
8.4.5. |
ali təhsil |
42.716.929,0 |
8.4.6. |
əlavə təhsil |
3.743.051,0 |
8.4.7. |
təhsil sahəsində digər müəssisə və tədbirlər |
670.776.009,0 |
8.5. |
Səhiyyə |
739.334.330,0 |
8.5.1. |
poliklinikalar və ambulatoriyalar |
109.563.299,0 |
8.5.2. |
xəstəxanalar |
349.210.619,0 |
8.5.3. |
səhiyyə sahəsində digər xidmətlər |
6.608.160,0 |
8.5.4. |
səhiyyə sahəsində tətbiqi tədqiqatlar |
5.112.214,0 |
8.5.5. |
səhiyyə sahəsinə aid edilən digər xidmətlər |
268.840.038,0 |
8.6. |
Sosial müdafiə və sosial təminat |
2.343.047.383,0 |
8.6.1. |
sosial müdafiə xərcləri |
2.309.285.582,0 |
8.6.1.1. |
müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqanının (qurumun) büdcəsinin balanslaşdırılması məqsədilə dövlət büdcəsinin öhdəliklərinin maliyyələşdirilməsi üçün ayrılan vəsait |
1.300.000.000,0 |
8.6.2. |
sosial təminat xərcləri |
33.701.801,0 |
8.6.3. |
sosial müdafiə və sosial təminat sahələri üzrə tətbiqi tədqiqatlar |
60.000,0 |
8.7. |
Mədəniyyət, incəsənət, informasiya, bədən tərbiyəsi və digər kateqoriyalara aid edilməyən sahədə fəaliyyət |
327.129.760,0 |
8.7.1. |
mədəniyyət və incəsənət sahəsində fəaliyyət |
128.547.661,0 |
8.7.2. |
radio, televiziya və nəşriyyat |
57.721.175,0 |
8.7.3. |
bədən tərbiyəsi, gənclər siyasəti və turizm |
64.590.913,0 |
8.7.4. |
digər kateqoriyalara aid edilməyən fəaliyyət |
76.270.011,0 |
8.8. |
Mənzil və kommunal təsərrüfatı |
458.558.557,0 |
8.8.1. |
mənzil təsərrüfatı |
61.206.293,0 |
8.8.2. |
kommunal təsərrüfatı |
345.056.129,0 |
8.8.3. |
su təsərrüfatı |
33.961.000,0 |
8.8.4. |
mənzil və kommunal təsərrüfatı ilə bağlı digər xidmətlər |
18.335.135,0 |
8.9. |
Yanacaq və enerji |
18.016.600,0 |
8.9.1. |
enerji kompleksi |
16.995.000,0 |
8.9.2. |
yanacaq və enerji kompleksi sahəsi üzrə təcrübə və tətbiqi tədqiqatlar |
1.021.600,0 |
8.10. |
Kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı, balıqçılıq, ovçuluq və ətraf mühitin mühafizəsi |
755.282.725,0 |
8.10.1. |
kənd təsərrüfatı |
713.998.035,0 |
8.10.2. |
meşə təsərrüfatı |
13.342.261,0 |
8.10.3. |
balıqçılıq və ovçuluq |
3.118.853,0 |
8.10.4. |
ətraf mühitin mühafizəsi |
16.854.733,0 |
8.10.5. |
hidrometeorologiya tədbirləri |
7.968.843,0 |
8.11. |
Sənaye, tikinti və faydalı qazıntılar |
5.104.376.000,0 |
8.11.1. |
tikinti |
5.087.476.000,0 |
8.11.1.1. |
dövlət əsaslı vəsait qoyuluşu (investisiya xərcləri) |
5.075.200.000,0 |
8.11.2. |
faydalı qazıntılar |
12.900.000,0 |
8.11.3. |
geodeziya və xəritəçəkmə |
4.000.000,0 |
8.12. |
Nəqliyyat və rabitə |
166.790.678,0 |
8.12.1. |
nəqliyyat |
110.286.678,0 |
8.12.2. |
rabitə |
56.504.000,0 |
8.13. |
İqtisadi fəaliyyət |
1.390.111.000,0 |
8.13.1. |
iqtisadi və kommersiya fəaliyyəti |
196.481.000,0 |
8.13.1.1. |
sahibkarlığa dəstək |
46.481.000,0 |
8.13.1.2. |
Azərbaycan Respublikasında əhalinin mənzilə olan tələbatının ödənilməsi və vətəndaşların güzəştli şərtlərlə mənzil əldə etməsi xərcləri |
150.000.000,0 |
8.13.2. |
iqtisadi fəaliyyətin digər sahələri |
1.193.630.000,0 |
8.14. |
Əsas bölmələrə aid edilməyən xidmətlər |
1.835.330.238,0 |
8.14.1. |
məqsədli büdcə fondları |
372.000.000,0 |
8.14.1.1. |
“Avtomobil Yolları” Məqsədli Büdcə Fondu |
372.000.000,0 |
8.14.2. |
ehtiyat fondları |
404.000.000,0 |
8.14.2.1. |
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Ehtiyat Fondu |
304.000.000,0 |
8.14.2.2. |
Dövlət büdcəsinin Ehtiyat Fondu |
100.000.000,0 |
8.14.3. |
əsas bölmələrə aid edilməyən sair xərclər |
1.059.330.238,0 |
8.14.3.1. |
beynəlxalq və ölkə səviyyəli tədbirlərin keçirilməsi ilə bağlı xərclər |
20.000.000,0 |
8.14.3.2. |
fövqəladə halların nəticələrinin aradan qaldırılması ilə bağlı xərclər |
20.000.000,0 |
8.14.3.3. |
digər xidmətlər üzrə xərclər |
1.019.330.238,0 |
5. 10-cu maddə üzrə:
5.1. “7.907.000.000,0” rəqəmləri “7.380.000.000,0” rəqəmləri ilə və “7.142.650.000,0” rəqəmləri “6.615.650.000,0” rəqəmləri ilə əvəz edilsin;
5.2. maddənin cədvəlinin “1. Bakı” sətrində “7 283 800 000” rəqəmləri “6 756 800 000” rəqəmləri ilə, “6 983 973 000” rəqəmləri “6 456 973 000” rəqəmləri ilə, “Cəmi:” sətrində “7 907 000 000” rəqəmləri “7 380 000 000” rəqəmləri ilə və “7 142 650 000” rəqəmləri “6 615 650 000” rəqəmləri ilə əvəz edilsin.
6. 15-ci maddədə“920 000,0” rəqəmləri “951 000,0” rəqəmləri ilə və “891 000,0” rəqəmləri “922 000,0” rəqəmləri ilə əvəz edilsin.
7. 16-cı maddədə “24 936 733,6” rəqəmləri “26 575 248,2” rəqəmləri ilə əvəz edilsin.
8. 17-ci maddədə “12 389 746,0” rəqəmləri “13 761 446,0” rəqəmləri ilə əvəz edilsin.